Добрый день.
У вопрос к Александру Погребс. 19.01.2018г Вы давали консультацию по заполнению раздела 4 Декларации по НДС Лесик111. Вот ваши слова: Значит, в разделе 4 декларации за 1 квартал 2018 года покажите только саму реализацию - код и сумму.
А все вычеты по этой экспортной реализации можете показать уже в 4 квартале 2018 года в разделе 3. Наряду со всеми остальными вычетами.
Мой вопрос: Почему Вы пишите, что все вычеты по этой экспортной реализации можете показать УЖЕ в 4 кв. 2018г в разделе 3, если все подтверждающие документы собраны? Разве этот вычет нельзя было показать уже в 1 кв. 18г.? У меня ситуация такая сейчас: во 2 кв. 2018г. была реализация в Беларусь, документы собраны для подтверждения нулевой ставки НДС, в разделе 4 по стр 020 указала сумму сделки, а по стр 030 собираюсь поставить сумму НДС к возмещению. Правильно ?